广安市审计局在全市8家公立医院的医疗收费、采购管理以及网络安全和信息化建设等情况专项审计中,发现各地医院普遍存在违规收费、采购制度执行不严格、网络与数据安全存在隐患等问题。对此,各被审计单位认真研究采纳审计建议,坚持在抓好具体问题整改的同时,全面查找医院管理薄弱环节,新建各项内部控制制度39项,有效堵塞管理漏洞,审计“治已病、防未病”作用得到充分发挥。
在医疗收费方面,制定《前锋区人民医院内部价格行为管理实施暂行办法》《广安区第二人民医院医保管理考核办法》等7项制度,对医院收费项目、标准和程序等方面进行了明确细化。在药械采购方面,制定《华蓥市人民医院医用耗材试剂遴选与集中带量采购制度(试行)》《邻水县人民医院采购内部控制管理办法》等12项制度,对医院药械采购作出了制度化流程化规定。在网络安全方面,制定《岳池县人民医院数据库安全管理办法》《武胜县人民医院数据资产分级分类管理制度》等15项制度,对医院网络系统制定了有效的安全防范措施。在资产管理方面,制定《武胜县第二人民医院资产管理制度》《广安区人民医院医用耗材二级库管理制度》等5项制度,对医院固定资产管理和处置进行了全面规范。
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