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文广新局
 
 
 
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索 引 号:008758342/2017-00109 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:文广新局
发布日期:2017-11-14 文    号: 关 键 词:决算
 
华蓥市文广新局2016年部门决算公开补充说明
  按照决算管理有关规定,部门决算的编制内容包括预算单位的全部收支情况。
        一、部门概况
        华蓥市文广新局于2012年7月成立,由原文体局和广播电视局合并而成,是一个独立核算的一级行政单位。我局现有内设机构5个:办公室、文化艺术股、广播影视宣传股、文化市场管理股(行政许可股)、新闻出版股(挂华蓥市“扫黄打非”领导小组办公室牌子)五个职能股室。局直属参公管理事业单位一个,文化市场综合执法大队,为华蓥市局直属事业单位4个,分别为文管所、文化馆、图书馆、电视台,现有干部职工99人。
       二、基本职能及主要工作
        1、贯彻执行国家关于文化工作、新闻出版、著作权的方针、政策和法规,编制群众文化、文化市场、文物等方面的工作计划,并组织实施。
         2、负责全市文化市场经营单位的设立审批和经营活动的监督管理。
         3、宣传贯彻文物保护法,研究制定全市文物保护工作计划和文物维修规划,做好文物保护工作。
         4、组织指导各社会文化单位的业务工作,加强业务建设,培养业务骨干,督促、检查各单位完成任务情况。
         5、全面掌握各基层文化单位的工作情况,依照社会文化管理准则,做好管理工作。
         6、制定全市电影放映工作的发展规划和管理办法。
         7、制定全市图书馆发展规划,负责全市图书馆工作。
         8、负责全市广播电视工作的行政管理职能。
         9、负责全市文化群众团体单位的审批、监督和管理。
       10、承办市委、市政府交办的其他事项。
        三、决算收支增减变化情况
        2016年华蓥市文广新局预算总额为15544585元(年初预算金额为9981552元,调整预算金额为15544585元),支出决算总额为15544585元,其中:基本支出10324585元,项目支出5220000元,为此文广新局2016年决算收支无增减。
        四、政府采购安排情况
        2016年度,文广新局政府采购支出总额124万元,其中:
政府采购货物支出52万元、政府采购服务支出72万元。主要用于文化设备购置,专用设备购置;维修服务,购买文化服务等。
        五、名词解释
        1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
        2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展财务综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
        6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指文广新局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指文广新局机关离退休人员的支出。
        8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
        9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
       10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
       11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
       12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
       13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
       14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
       15.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发„1998?23号)的规定,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
       16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        19.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
         六、国内公务接待批次、人数和公务用车购置、运行费情况
2016年“三公”经费支出为3.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.09万元,其中:接待上级检查和文化活动15批次,人数达132人。公务用车购置及运行维护费2.5万元,文广新局2016年无购置车辆,公务车运用费1.8万元,维护费0.7万元。
 附件:
政府性基金预算收支决算表
 
主办:华蓥市人民政府办公室  联系电话:((0826)4821933 (0826) 4851516 
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